Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5344 |
Data de lançamento: |
15/05/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇAO DE BOEIRO EM PONTILHAO NO ARROIO DA PRATA. |
0,00 |
4.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇAO DE BOEIRO EM PONTILHAO NO ARROIO DA PRATA. |
4.150,00 |
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11/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 5.965. |
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4.150,00 |
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17/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004367
PAGTO. REF. EMPENHO 5344/2015
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 1500 |
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4.150,00 |
TOTAL |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.