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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5345 Data de lançamento: 15/05/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA - PONTÃO DOS MANECOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 4 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA A SER EDIFICADA NA LOCALIDADE DE PONTÃO DOS MANECOS NO MUNICÍPIO DE ESPORTE INCLUINDO PRESTAÇAO DO SERVIÇO E MATERIAIS UTILIZADOS. 0,00 48.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2015 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA A SER EDIFICADA NA LOCALIDADE DE PONTÃO DOS MANECOS NO MUNICÍPIO DE ESPORTE INCLUINDO PRESTAÇAO DO SERVIÇO E MATERIAIS UTILIZADOS. 48.250,00
30/06/2015 EMPENHADO A MAIOR INDEVIDAMENTE -10,00
09/07/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF70 12.810,85
15/07/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5345/2015 - REF. NF70 ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME - 82748 12.810,85
20/07/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF070 22.282,00
31/07/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5345/2015 - REF. NF70 ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME - 82748 22.282,00
05/10/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF70 22.282,00
29/10/2015 liquidado indevidamente -22.282,00
03/11/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 70, 81. 13.147,15
30/11/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5345/2015 ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME - 82748 13.147,15
TOTAL 48.240,00 48.240,00 48.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.