Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: NELSON F RAMOS CASA RAMOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5351 |
Data de lançamento: |
15/05/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
ARTIGOS ESPORTIVOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO BOLAS DE FUTSAL E UMA BOLA DE VOLEI PARA O CMD. |
0,00 |
927,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO BOLAS DE FUTSAL E UMA BOLA DE VOLEI PARA O CMD. |
927,50 |
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11/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7.880.824. |
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927,50 |
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17/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851276
PAGTO. REF. EMPENHO 5351/2015
NELSON F RAMOS CASA RAMOS - 455 |
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927,50 |
TOTAL |
927,50 |
927,50 |
927,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.