Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇAO DE ARBITROS DE ESPUMOSO AADE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5478 |
Data de lançamento: |
21/05/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS MUNICIPAIS DE FUTSAL, VOLEI, BASQUETE, XADREZ E DAMA DO JERGS 2015. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2015 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS MUNICIPAIS DE FUTSAL, VOLEI, BASQUETE, XADREZ E DAMA DO JERGS 2015. |
1.500,00 |
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21/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF332 |
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1.500,00 |
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22/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004326
PAGTO. REF. EMPENHO 5478/2015
ASSOCIAÇAO DE ARBITROS DE ESPUMOSO AADE - 65594 |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.