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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5484 Data de lançamento: 21/05/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: SOSU-AUXILOS E CONVENIOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS URBANAS - RUA PEDRO FASSIONE
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: ASFALTO
Fonte de Recurso: MINISTERUIO DAS CIDADES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO NA MODALIDADE DE EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CFE CONTRATO 047/2015. 0,00 394.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2015 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO NA MODALIDADE DE EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CFE CONTRATO 047/2015. 394.200,00
27/11/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1274 170.907,44
31/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5484/2015 - REF. NF 1274 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 64050 170.907,44
13/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1426 26.192,56
29/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5484/2015 - REF. PARTE NF 1426. CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 64050 26.192,56
30/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1664, 1426. 195.671,48
30/06/2016 ANULADO EMPENHO CFE 3º TERMO ADITIVO -1.428,52
29/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5484/2015 - REF. RESTANTE NF 1426 E NF 1664. CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 64050 195.671,48
TOTAL 392.771,48 392.771,48 392.771,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.