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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5486 Data de lançamento: 21/05/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: SOSU-AUXILOS E CONVENIOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS - RUAS RUI BARBOSA E PEDRO ALVARES CABRAL
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: ASFALTO
Fonte de Recurso: MINISTERUIO DAS CIDADES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO NA MODALIDADE DE EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CFE CONTRATO 046/2015. 0,00 245.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2015 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO NA MODALIDADE DE EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CFE CONTRATO 046/2015. 245.850,00
06/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 120.515,67
30/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5486/2015 - REF. 1758 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 64050 120.515,67
26/09/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°1811 122.275,85
31/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5486/2015 - REF. NF 1811 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 64050 107.404,04
01/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.629,96
01/08/2017 EMPENHADO A MAIOR -1.428,52
31/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5486/2015 - REF. NF 2168 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 64050 16.501,77
TOTAL 244.421,48 244.421,48 244.421,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.