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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CASA DO SOCORRISTA COMERCIO DE MAT DE SEG LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5531 Data de lançamento: 21/05/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: UNIFORMES
Fonte de Recurso: SAMU - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES P/ USO DA EQUIPE DO SAMU. 0,00 489,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES P/ USO DA EQUIPE DO SAMU. 489,00
18/06/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF5477 489,00
19/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5531/2015 CASA DO SOCORRISTA COMERCIO DE MAT DE SEG LTDA - 81050 489,00
TOTAL 489,00 489,00 489,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.