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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5561 Data de lançamento: 21/05/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇO DE PINTURA NA AVENIDA ANGELO MACALOS, DUQUE DE CAXIAS E AVENIDA FERNANDO FERRARI CFE CONTRATO 61/2014. 0,00 12.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2015 VALOR REF. SERVIÇO DE PINTURA NA AVENIDA ANGELO MACALOS, DUQUE DE CAXIAS E AVENIDA FERNANDO FERRARI CFE CONTRATO 61/2014. 12.600,00
25/05/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF047 12.600,00
27/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004329 PAGTO. REF. EMPENHO 5561/2015 RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985 12.600,00
TOTAL 12.600,00 12.600,00 12.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.