Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5567 |
Data de lançamento: |
21/05/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTAGIARIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO. |
0,00 |
19.530,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2015 |
VALOR REF. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO. |
19.530,80 |
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29/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
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19.530,80 |
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03/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000128
PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2015
CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 |
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19.530,80 |
TOTAL |
19.530,80 |
19.530,80 |
19.530,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.