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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5572 Data de lançamento: 21/05/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANCHAS E VIGAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DO RIO CAIXÃO DIVISA COM TUNAS. 0,00 6.691,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANCHAS E VIGAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DO RIO CAIXÃO DIVISA COM TUNAS. 6.691,56
18/06/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2442 6.691,56
19/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002777 PAGTO. REF. EMPENHO 5572/2015 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 6.691,56
TOTAL 6.691,56 6.691,56 6.691,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.