VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 25/05/15 E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/05/15 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.
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75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2015
VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 25/05/15 E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/05/15 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.
75,00
29/05/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
75,00
03/06/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861751
PAGTO. REF. EMPENHO 5632/2015
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - 65224
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.