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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5693 Data de lançamento: 26/05/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESCADA PORTATIL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. 0,00 1.299,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESCADA PORTATIL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. 1.299,87
19/06/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1426 1.299,87
26/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004341 PAGTO. REF. EMPENHO 5693/2015 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 1.299,87
TOTAL 1.299,87 1.299,87 1.299,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.