Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: METALURGICA ESPUMOSENSE LIMITADA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5707 |
Data de lançamento: |
27/05/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO 7/8 REDONDO DE 8 METROS PARA INSTALAÇÃO NAS ESCADAS E ENTRADA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISRTATIVO. |
0,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO 7/8 REDONDO DE 8 METROS PARA INSTALAÇÃO NAS ESCADAS E ENTRADA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISRTATIVO. |
228,00 |
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19/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7.994.669. |
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228,00 |
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26/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002792
PAGTO. REF. EMPENHO 5707/2015
METALURGICA ESPUMOSENSE LIMITADA - 66204 |
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228,00 |
TOTAL |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.