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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6119 Data de lançamento: 01/06/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/04/15 A 10/05/15 VENC. 03/06/15 TEL. 54-99624271,99609595,99577689,96306919. 0,00 332,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2015 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/04/15 A 10/05/15 VENC. 03/06/15 TEL. 54-99624271,99609595,99577689,96306919. 332,55
01/06/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 332,55
10/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004399 PAGTO. REF. EMPENHO 6119/2015 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 332,55
TOTAL 332,55 332,55 332,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.