Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: BOCCOLI & MURATT LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6160 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TINTA E MOUSE USB PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
177,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TINTA E MOUSE USB PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
177,00 |
|
|
30/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF194 |
|
177,00 |
|
10/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002827
PAGTO. REF. EMPENHO 6160/2015
BOCCOLI & MURATT LTDA - ME - 83170 |
|
|
177,00 |
TOTAL |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.