Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6234 |
Data de lançamento: |
02/06/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 07,96,65,06,13,19
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2015 |
VEICULO Nº 07,96,65,06,13,19
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
475,00 |
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29/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 8.036.201, 8.036.948, 8.036.825, 8.037.419,8.037.687, 8.037.200. |
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475,00 |
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02/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853028
PAGTO. REF. EMPENHO 6234/2015
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 |
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475,00 |
TOTAL |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.