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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6311 Data de lançamento: 03/06/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E RODAS, NOVOS COM PADRÃO DE QUALIDADE, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO NÃO RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPUMOSO. 0,00 1.730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2015 FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E RODAS, NOVOS COM PADRÃO DE QUALIDADE, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO NÃO RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPUMOSO. 1.730,00
26/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF65974 800,00
28/08/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002896 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6311/2015 - REF. nf65974 BELLENZIER PNEUS - 83138 800,00
31/12/2015 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -930,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.