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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT

Dados do Empenho
Número do empenho: 6316 Data de lançamento: 08/06/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADAO DE PRAGAS, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº38/2015. 0,00 15.903,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2015 VALOR REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADAO DE PRAGAS, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº38/2015. 15.903,85
11/06/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1136 15.903,85
15/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860600 PAGTO. REF. EMPENHO 6316/2015 MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT - 79352 15.903,85
TOTAL 15.903,85 15.903,85 15.903,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.