Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6361 |
Data de lançamento: |
09/06/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUETENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
0,00 |
102,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUETENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
102,10 |
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30/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 8.102.526 |
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102,10 |
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08/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000134
PAGTO. REF. EMPENHO 6361/2015
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI - 1969 |
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102,10 |
TOTAL |
102,10 |
102,10 |
102,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.