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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ALCEU PINHEIRO RITTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6382 Data de lançamento: 09/06/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E MAO-DE-OBRA NA REFORMA DA QUADRA DO MÓDULO ESPORTIVO. 0,00 1.460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2015 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E MAO-DE-OBRA NA REFORMA DA QUADRA DO MÓDULO ESPORTIVO. 1.460,00
18/06/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 0010 1.460,00
19/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002777 PAGTO. REF. EMPENHO 6382/2015 ALCEU PINHEIRO RITTER - 84558 1.460,00
TOTAL 1.460,00 1.460,00 1.460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.