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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6408 Data de lançamento: 09/06/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO ESTADUAL - LINHA 09 REF. 20 VIAGENS MES DE MAIO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO E CONTRATO Nº89/2014. 0,00 5.742,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2015 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO ESTADUAL - LINHA 09 REF. 20 VIAGENS MES DE MAIO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO E CONTRATO Nº89/2014. 5.742,00
11/06/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF528 5.742,00
16/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000419 PAGTO. REF. EMPENHO 6408/2015 SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - 1302 5.742,00
TOTAL 5.742,00 5.742,00 5.742,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.