Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TRANSPORTES MALMANN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6411 |
Data de lançamento: |
09/06/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO DO ESTADO - LINHA 02 REF. 20 VIAGENS MES DE MAIO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO Nº77/2014. |
0,00 |
2.996,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2015 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO DO ESTADO - LINHA 02 REF. 20 VIAGENS MES DE MAIO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO Nº77/2014. |
2.996,40 |
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11/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF488 |
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2.996,40 |
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18/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000421, 000415
PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2015
TRANSPORTES MALMANN LTDA - 80317 |
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2.996,40 |
TOTAL |
2.996,40 |
2.996,40 |
2.996,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.