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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6452 Data de lançamento: 10/06/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 1.463,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. 1.463,20
01/07/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11287 1.463,20
10/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861857 PAGTO. REF. EMPENHO 6452/2015 JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 83947 1.463,20
TOTAL 1.463,20 1.463,20 1.463,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.