Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: AMILTON LUIZ GUARDA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6568 |
Data de lançamento: |
16/06/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 109,77,114,133,83,135,43
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2015 |
VEICULO Nº 109,77,114,133,83,135,43
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
910,00 |
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10/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF154 |
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910,00 |
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28/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861877
PAGTO. REF. EMPENHO 6568/2015
AMILTON LUIZ GUARDA MEI - 83044 |
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910,00 |
TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.