Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6629 |
Data de lançamento: |
18/06/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
Natureza da despesa: |
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. JUROS DE DUPLICATA VENCIDA. |
0,00 |
4,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2015 |
VALOR REF. JUROS DE DUPLICATA VENCIDA. |
4,22 |
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18/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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4,22 |
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23/06/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6629/2015
LOJAS COLOMBO S/A - 478 |
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4,22 |
TOTAL |
4,22 |
4,22 |
4,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.