Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6710 |
Data de lançamento: |
22/06/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA EMEI ALDA ALZIRRA ROTTA.
NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
0,00 |
164,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA EMEI ALDA ALZIRRA ROTTA.
NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
164,12 |
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10/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 8.166.001 |
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164,12 |
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19/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860793
PAGTO. REF. EMPENHO 6710/2015
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823 |
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164,12 |
TOTAL |
164,12 |
164,12 |
164,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.