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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6710 Data de lançamento: 22/06/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA EMEI ALDA ALZIRRA ROTTA. NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. 0,00 164,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2015 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA EMEI ALDA ALZIRRA ROTTA. NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. 164,12
10/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 8.166.001 164,12
19/08/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860793 PAGTO. REF. EMPENHO 6710/2015 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823 164,12
TOTAL 164,12 164,12 164,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.