Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ELISANGELA DA ROCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6730 |
Data de lançamento: |
23/06/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 23/06/15 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2015 |
VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 23/06/15 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO. |
25,00 |
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01/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
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25,00 |
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28/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004449
PAGTO. REF. EMPENHO 6730/2015
ELISANGELA DA ROCHA - 64117 |
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25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.