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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 7000 Data de lançamento: 29/06/2015
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Junho de 2015 0,00 7.028,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2015 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Junho de 2015 7.028,53
29/06/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JUNHO/2015. 7.028,53
30/06/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007000/2015 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 7.028,53
TOTAL 7.028,53 7.028,53 7.028,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.