Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SUELI KILPP ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7155 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
0,00 |
64,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
64,50 |
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27/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 8.275.820. |
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64,50 |
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10/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002935
PAGTO. REF. EMPENHO 7155/2015
SUELI KILPP ME - 83272 |
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64,50 |
TOTAL |
64,50 |
64,50 |
64,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.