Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7163 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA E SUAS UNIDADES DE SAUDE. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA E SUAS UNIDADES DE SAUDE. |
190,00 |
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13/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8962 |
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190,00 |
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17/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861873
PAGTO. REF. EMPENHO 7163/2015
KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 79683 |
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190,00 |
TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.