Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7209 |
Data de lançamento: |
30/06/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REFORMA DE PORTAS, JANELAS E FORROS NO PAVILHÃO DA INDUSTRIA DE OLEOS ESSENCIAIS DA COMUNIDADE DA CAMPINA REDONDA. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2015 |
VALOR REF. REFORMA DE PORTAS, JANELAS E FORROS NO PAVILHÃO DA INDUSTRIA DE OLEOS ESSENCIAIS DA COMUNIDADE DA CAMPINA REDONDA. |
600,00 |
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10/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF221 |
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600,00 |
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31/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004420
PAGTO. REF. EMPENHO 7209/2015
RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.