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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RAVASIO & RAVASIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 722 Data de lançamento: 27/01/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Transito Urbano
Função: Transporte
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. TRANSPORTE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, SEC. MUN. TRANSPORTES E S.M.O.S.U NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2015, CFE CONTRATO Nº 120/2009, 8º TERMO ADITIVO. 0,00 9.402,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2015 VALOR REF. TRANSPORTE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, SEC. MUN. TRANSPORTES E S.M.O.S.U NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2015, CFE CONTRATO Nº 120/2009, 8º TERMO ADITIVO. 9.402,48
30/01/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF421 2.350,62
10/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852966 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 722/2015 - REF. JANEIRO/2015 RAVASIO & RAVASIO LTDA - 62143 2.350,62
26/02/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF425 2.350,62
05/03/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 722/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 RAVASIO & RAVASIO LTDA - 62143 2.350,62
02/04/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF427 2.350,62
10/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852981 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 722/2015 - REF. MARÇO/2015 RAVASIO & RAVASIO LTDA - 62143 2.350,62
04/05/2015 LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 429 2.350,62
12/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 722/2015 - REF. abril/2015 RAVASIO & RAVASIO LTDA - 62143 2.350,62
TOTAL 9.402,48 9.402,48 9.402,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.