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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 727 Data de lançamento: 27/01/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM A DEVIDA CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS A BOA UTILIZAÇÃO DOS SINAIS EM DIVERSOS PONTOS, CFE CONTRATO 001/2014 E 3º ADITIVO. 0,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2015 VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM A DEVIDA CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS A BOA UTILIZAÇÃO DOS SINAIS EM DIVERSOS PONTOS, CFE CONTRATO 001/2014 E 3º ADITIVO. 1.200,00
28/01/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 100,00
04/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004122 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2015 - REF. JANEIRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
26/02/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF441 100,00
05/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004235 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
31/03/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF435 100,00
02/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002693 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2015 - REF. MARÇO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
29/04/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF431 100,00
04/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002720 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2015 - REF. ABRIL/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
29/05/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF429 100,00
03/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000128 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2015 - REF. MAIO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
29/06/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 429. 100,00
03/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002804 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2015 - REF. JUNHO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
31/07/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 100,00
04/08/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000161 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2015 - REF. JULHO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
26/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF441 100,00
03/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002925 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2015 - REF. AGOSTO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
28/09/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF440 100,00
05/10/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004516 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2015 - REF. SETEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
29/10/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF440 100,00
05/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002992 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2015 - REF. OUTUBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
27/11/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF440 100,00
04/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004618 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
18/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 444 100,00
29/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004554 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.