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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7278 Data de lançamento: 01/07/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JUNHO/2015, COM VENCIMENTO EM 14/07/2015. 0,00 43,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2015 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JUNHO/2015, COM VENCIMENTO EM 14/07/2015. 43,36
09/07/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 43,36
14/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004409 PAGTO. REF. EMPENHO 7278/2015 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 43,36
TOTAL 43,36 43,36 43,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.