Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7293 |
Data de lançamento: |
01/07/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA BLOQUEIO DE REDE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0,00 |
98,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA BLOQUEIO DE REDE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
98,50 |
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01/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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98,50 |
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09/07/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7293/2015
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039 |
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98,50 |
TOTAL |
98,50 |
98,50 |
98,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.