Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7438 |
Data de lançamento: |
06/07/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
LIQUIDO DE FREIO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEIC. Nº 06.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE LIQUIDO DE FREIO. |
0,00 |
15,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2015 |
VEIC. Nº 06.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE LIQUIDO DE FREIO. |
15,50 |
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08/09/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8354744,8354590 |
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15,50 |
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16/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004483
PAGTO. REF. EMPENHO 7438/2015
COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA - 79427 |
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15,50 |
TOTAL |
15,50 |
15,50 |
15,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.