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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDES ANTONIO FERNANDES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7536 Data de lançamento: 10/07/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 06 REF. 20 VIAGENS MES DE JUNHO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº84/2014. 0,00 3.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2015 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 06 REF. 20 VIAGENS MES DE JUNHO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº84/2014. 3.840,00
10/07/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0204 3.840,00
16/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860743, 860740 PAGTO. REF. EMPENHO 7536/2015 EDES ANTONIO FERNANDES - 1590 3.840,00
TOTAL 3.840,00 3.840,00 3.840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.