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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 756 Data de lançamento: 27/01/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM A DEVIDA CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS A BOA UTILIZAÇÃO DOS SINAIS EM DIVERSOS PONTOS, CFE CONTRATO 001/2014, 3º TERMO ADITIVO 0,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2015 VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM A DEVIDA CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS A BOA UTILIZAÇÃO DOS SINAIS EM DIVERSOS PONTOS, CFE CONTRATO 001/2014, 3º TERMO ADITIVO 1.200,00
28/01/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 100,00
04/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860414 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2015 - REF. JANEIRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
26/02/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF443 100,00
05/03/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
31/03/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF437 100,00
02/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860525 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2015 - REF. MARÇO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
29/04/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF433 100,00
04/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860577 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2015 - REF. ABRIL/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
29/05/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF431 100,00
03/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860611 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2015 - REF. MAIO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
29/06/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 431. 100,00
03/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860722 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2015 - REF. JUNHO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
31/07/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 100,00
04/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2015 - REF. JULHO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
26/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF440 100,00
03/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860816 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2015 - REF. AGOSTO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
28/09/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF439 100,00
05/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2015 - REF. SETEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
29/10/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF439 100,00
05/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2015 - REF. OUTUBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
27/11/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF442 100,00
04/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860970 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
18/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 443 100,00
29/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 100,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.