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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7578 Data de lançamento: 13/07/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: TECIDOS
Fonte de Recurso: FMASIGD- SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FIBRAS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GRUPO DE ARTESANTO ATENDIDOS PELO PROGRAMA SUAS. 0,00 686,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FIBRAS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GRUPO DE ARTESANTO ATENDIDOS PELO PROGRAMA SUAS. 686,90
31/07/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF74783 686,90
12/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7578/2015 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA - 83080 686,90
TOTAL 686,90 686,90 686,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.