Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7578 |
Data de lançamento: |
13/07/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
TECIDOS |
Fonte de Recurso: |
FMASIGD- SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FIBRAS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GRUPO DE ARTESANTO ATENDIDOS PELO PROGRAMA SUAS. |
0,00 |
686,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FIBRAS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GRUPO DE ARTESANTO ATENDIDOS PELO PROGRAMA SUAS. |
686,90 |
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31/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF74783 |
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686,90 |
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12/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7578/2015
STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA - 83080 |
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686,90 |
TOTAL |
686,90 |
686,90 |
686,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.