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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7626 Data de lançamento: 14/07/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA NO MES DE JUNHO CFE CONTRATO Nº015/2015. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2015 VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA NO MES DE JUNHO CFE CONTRATO Nº015/2015. 300,00
22/07/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF670 300,00
28/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861894 PAGTO. REF. EMPENHO 7626/2015 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.