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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAREZ FABRIS MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7640 Data de lançamento: 14/07/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULOS Nº74,44,45,134,86 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2015 VEICULOS Nº74,44,45,134,86 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 560,00
31/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF734 560,00
11/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860827 PAGTO. REF. EMPENHO 7640/2015 JOAREZ FABRIS MEI - 81568 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.