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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7662 Data de lançamento: 15/07/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE RECEITUÁRIOS E BLOCOS DE FICHAS DE VISITA DOMICILIAR PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 0,00 634,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2015 VALOR REF. AQUISIÇAO DE RECEITUÁRIOS E BLOCOS DE FICHAS DE VISITA DOMICILIAR PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 634,00
05/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7102 634,00
14/08/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 7662 PAGTO. REF. EMPENHO 7662/2015 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 634,00
TOTAL 634,00 634,00 634,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.