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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BIGATON & MACIEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7700 Data de lançamento: 17/07/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso: SAMU - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEIC. Nº101 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. 0,00 161,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2015 VEIC. Nº101 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. 161,00
16/09/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 8.458.246. 161,00
25/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7700/2015 BIGATON & MACIEL LTDA - 60799 161,00
TOTAL 161,00 161,00 161,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.