Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7782 |
Data de lançamento: |
21/07/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL PARA ALTO ALEGRE NO DIA 18/07/2015. |
0,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2015 |
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL PARA ALTO ALEGRE NO DIA 18/07/2015. |
330,00 |
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07/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 3797 |
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330,00 |
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19/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002964
PAGTO. REF. EMPENHO 7782/2015
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L - 74820 |
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330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.