Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7806 |
Data de lançamento: |
22/07/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS - REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM À PORTO ALEGRE PARA A ASSISTENTE SOCIAL ELISANGELA SOARES DA ROCHA. |
0,00 |
74,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2015 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM À PORTO ALEGRE PARA A ASSISTENTE SOCIAL ELISANGELA SOARES DA ROCHA. |
74,85 |
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29/09/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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74,85 |
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08/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004563
PAGTO. REF. EMPENHO 7806/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 |
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74,85 |
TOTAL |
74,85 |
74,85 |
74,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.