Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
789 |
Data de lançamento: |
28/01/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Meio Ambiente |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Controle Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 80
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2015 |
VEICULO Nº 80
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
940,00 |
|
|
30/01/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7009124 |
|
940,00 |
|
10/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002610
PAGTO. REF. EMPENHO 789/2015
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA - 23 |
|
|
940,00 |
TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.