Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7894 |
Data de lançamento: |
24/07/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMACIA BASICA |
Conta de Despesa: |
3393.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
13.830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
13.830,00 |
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31/07/2015 |
empenhado indevidamente |
-13.830,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.