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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7895 Data de lançamento: 24/07/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA MEDICAMENTOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO E OUTROS
Conta de Despesa: 3393.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA FIXA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 20.000,00
19/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF21689 9.819,62
25/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7895/2015 - REF NF21689 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 9.819,62
31/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF21965 5.017,63
11/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7895/2015 - REF. NF21965 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 5.017,63
16/09/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF22162 1.368,88
24/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7895/2015 - REF. NF22162 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 1.368,88
06/10/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF22399 1.784,50
15/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7895/2015 - REF. nf22399 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 1.784,50
30/12/2015 EMPENHADO A MAIOR -2.009,37
TOTAL 17.990,63 17.990,63 17.990,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.