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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: STEFANIA ROTA KESTERKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7910 Data de lançamento: 27/07/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO PROFESSOR PEDRO JUNIOR DA FONSECA COCASIÃO EM QUE ESTEVE NO MUNICIPIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. 0,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2015 VALOR REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO PROFESSOR PEDRO JUNIOR DA FONSECA COCASIÃO EM QUE ESTEVE NO MUNICIPIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. 175,00
26/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF24107 175,00
02/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860814 PAGTO. REF. EMPENHO 7910/2015 STEFANIA ROTA KESTERKE - 62614 175,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.