MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 28/07/15 PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA E DA ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTAS PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2015
VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 28/07/15 PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA E DA ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTAS PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.